资本控股 2021年度内部控制审计与风险管理审计采购公告
(采购编号:0006200000081365)
根据实际工作需要,现组织开展 资本控股 2021年度内部控制审计与风险管理审计竞争性谈判采购工作,公告符合条件的潜在谈判对象就此项目进行谈判响应。对此项目有意向的潜在谈判对象请按照本公告的要求的时间和办理方式获取采购文件参加谈判。
详细内容如下:
一、项目信息
1.1. 项目 1.2. 采购编号:0006200000081365 1.3. 采购
2.4标的物描述
序号 | 标的物描述 | 适用标的 |
1 | 根据国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》(国资发监督规[2020]60号)的要求,规范有效开展内部控制审计,围绕企业内部权力运行责任和落实、制度制定和执行、授权审批控制和不相容职务相分离控制等开展监督,查找企业内控体设计和运行缺陷。开展重大风险防控审计,重点检查企业重大风险评估、监测、预警和重大风险事件及时报告和应急处置等工作的开展情况,以及企业合规建设、合规审查、合规事件应对等情况。审计时间范围为:2019年10月-2021年9月。 | 资本控股 2021年度内部控制审计与风险管理审计 |
三、谈判对象资质要求
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册的企业,持有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业营业执照。 |
2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供近三年(2018年-2020年)经审计的财务报告(新成立公司按公司成立时间提供),没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。 |
3 | 在经营活动中无重大违法记录,在中国电力招标采购网范围内没有处于限制投标资格的处罚。 |
4 | 不接受联合体投标。 |
5 | 报价低于最高限价50%的,应在投标文件中附成本分析报告,充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等,否则视为原则性不响应招标文件要求,作否决投标处理。 |
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |
1 | 为避免产生自我评价的风险,不接受曾为资本控股公司及下属子公司开展过内部控制体系设计、风险管理体系设计、内部控制制度编写、风险管理制度编写的主体投标。 | 资本控股 2021年度内部控制审计与风险管理审计 |
注:本条款未明确“是否接受联合体投标”的,均视为不接受联合体投标。
四、采购文件获取
本次实行网上发售电子版采购文件,不再出售纸质采购文件,以报价人网上下载的加盖南方电子章的电子版采购文件为准。凡有意参加者于2021年05月08日14时00分00秒至2021年05月12日17时00分00秒,
九、
采 购