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2021年河南省洛阳正骨医院预算公开

   日期:2021-06-29     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:2    
核心提示:2021年河南省洛阳正骨医院预算公开目 录第一部分 河南省洛阳正骨医院概况一、主要职能二、预算单位构成第二部分河南省洛阳正骨医

2021年河南省洛阳正骨医院预算公开

目 录

第一部 分 河南省洛阳正骨医院概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 河南省洛阳正骨医院2021年单位预算情况说明

第 三部 分 名词解释

附件:河南省洛阳正骨医院2021年 单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体 情况表

五、 一般公共预算支出 情况表

六、 一般公共预算基本支岀情况表

七、 一般公共预算“三公” 经费支出 情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

第一部分

河南省洛阳正骨医院概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展相关医学研究、成人骨伤专业教育、骨伤医师培训、护理临床实习。

二、预算单位构成

仅河南省洛阳正骨医院一个预算单位。

第二部分

河南省洛阳正骨医院 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省洛阳正骨医院2021年收入总计153361.1万元,支出总计153361.1万元与2020年预算相比收入减少36,648.5万元,下降19.3% 。 主要原因:郑州科研教学楼工程为连接性项目18000万元支出未在批复上显示,人员支出财政拔款3000多万元主管部门未让列报。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计153361.1万元,其中:一般公共预算859.7万元户;事业收入152501.4万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计153361.1万元,其中:基本支出149076.1万元,占97.2%;项目支出4285万元,占2.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算859.7万元。与2020年相比一般公共预算收支预算减少4189.6万元,主要原因:在职人员经费由主管部门考核后拔付,按要求单位不报预算,专项资金批复减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为859.7万元。主要用于以下方面:离休费用10.7万元、事业发展支出849万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照 《财政部关于印发 <支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”费支出预算情况说明

我单位2021“三公费预算为99万元。2021“三公“经费支出预算数比2020年减少23.2万元。

具体支出情况如下:

( 一)因公出国 (境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加(减少)35.2万元。主要原因:国外疫情严重,没安排外出学习、培训。

( 二)公务用车购置及运行费74万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费74万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年增加8元,主要原因:疫情平稳,外出义诊次数增加。

( 三)公务接待费25万元,主要用于按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)。预算数比2020年增加4万元。主要原因:2021年受疫情影响较小,业务量相应增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位2021年机关运行经费支出预算108898.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

( 三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020 年期末,我单位共有车辆23辆,其中:特种专业技术用车辆(救护车)12辆,其他用车辆11辆,其他用车主要是轿车、商务车、货车;单价50万元以上通用设备39台 ,单位价值100万元以上专用设备83台。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:河南省洛阳正骨医院2021年单位预算表 (详见附件1)

附件 1

单位公开表1

单位收支总体情况表

收 入

支 岀

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

859.7

一、科学技术支出

80.0

二、政府性基金预算拨款收入

二、社会保障和就业支出

2,303.7

三、国有资本经营预算拨款收入

三、卫生健康支岀

147,677.4

四、事业收入

152,501.4

四、住房保障支出

3,300.0

五、事业单位经营收入

五、债务付息支出

六、其他收入

本年收入合计

153,361.1

本年支出合计

153,361.1

使用非财政拨款结余

结转下年

上年结转

收入总计

153,361.1

支出总计

153,361.1

单位公开表2

单位收入总体情况表

科目

总计

上年结转结余

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

使用非财政拨款结余

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

206

科学技术支出

80.0

80.0

20602

基础研究

2060299

其他基础研究支出

20603

应用研究

80.0

80.0

2060302

社会公益研究

80.0

80.0

20607

科学技术普及

2060702

科普活动

20609

科技重大项目

2060901

科技重大专项

20699

其他科学技术支出

2069999

其他科学技术支出

208

社会保障和就业支出

2,303.7

10.7

2,293.0

20805

行政事业单位养老支出

2,303.7

10.7

2,293.0

2080502

事业单位离退休

45.7

10.7

35.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,258.0

2,258.0

210

卫生健康支岀

146,545.2

769.0

145,776.2

221

住房保障支出

3,300.0

3,300.0

22102

住房改革支出

3,300.0

3,300.0

2210201

住房公积金

3,300.0

3,300.0

232

债务付息支出

1,132.2

1,132.2

23204

地方政府专项债务付息支出

1,132.2

1,132.2

2320499

其他政府性基金债务付息支出

1,132.2

1,132.2

合计

153,361.1

859.7

152,501.4

单位公开表3

单位支出总体情况表

科目编码

科目名称

合计

基本支岀

项目支岀

上缴上级支岀

事业单位经营支岀

对附属单位补助支岀

206

科学技术支出

80.0

80.0

20602

基础研究

2060299

其他基础研究支出

20603

应用研究

80.0

80.0

2060302

社会公益研究

80.0

80.0

20607

科学技术普及

2060702

科普活动

20609

科技重大项目

2060901

科技重大专项

20699

其他科学技术支出

2069999

其他科学技术支出

208

社会保障和就业支出

2,303.7

2,303.7

20805

行政事业单位养老支出

2,303.7

2,303.7

2080502

事业单位离退休

45.7

45.7

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,258.0

2,258.0

210

卫生健康支岀

146,545.2

142,340.2

4,205.0

221

住房保障支出

3,300.0

3,300.0

22102

住房改革支出

项目联 系人:李工 手机:136832 33285 咨询电话:010-51957458 微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com ; 3,300.0

3,300.0

2210201

住房公积金

3,300.0

3,300.0

232

债务付息支出

1,132.2

1,132.2

23204

地方政府专项债务付息支出

1,132.2

1,132.2

2320499

其他政府性基金债务付息支出

1,132.2

1,132.2

合计

153,361.1

149,076.1

4,285.0

单位公开表 4

财政拨款收支总体情况表

收 入

支 岀

项 目

预算数

项 目

预算数

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算拨款

859.7

(一)科学技术支出

80.00

(二)政府性基金预算拨款

(二)社会保障和就业支出

10.70

(三)国有资本经营预算拨款

(三)卫生健康支出

769.00

二、上年结转

(一)一般公共预算拨款

(二)政府性基金预算拨款

(三)国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

859.7

支岀总计

859.7

单位公开表 5

一般公共预算支出情况表

功能分类科目

2021 年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支岀

206

科学技术支出

80.0

80.0

20602

基础研究

2060299

其他基础研究支出

20603

应用研究

80.0

80.0

2060302

社会公益研究

80.0

80.0

20607

科学技术普及

2060702

科普活动

20609

科技重大项目

2060901

科技重大专项

20699

其他科学技术支出

2069999

其他科学技术支出

208

社会保障和就业支出

10.7

10.7

20805

行政事业单位养老支出

2080502

事业单位离退休

10.7

10.7

210

卫生健康支岀

769.0

769.0

合计

859.7

10.7

769.0

单位公开表6

一般公共预算基本支岀情况表

部门预算支岀经济分类科目

本年一般公共预算基本支岀

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

208

社会保障和就业支出

10.7

10.7

20805

行政事业单位养老支出

10.7

10.7

合计

10.7

10.7

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

2021 年预算数

合计

因公岀国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

(注,2021年部门预算中没有使用财政拔款安排的“三公”经费支岀。)

单位公开表8

政府性基金预算支出情况表

科目编码

科目名称

2021 年政府性基金预算支出

合计

基本支岀

项目支岀

0

0

0

合计

0

0

0

(注:2021年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支岀。)

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

科目编码

科目名称

2021 年国有资本经营预算支出

合计

基本支岀

项目支岀

0

0

0

合计

0

0

0

(注,2021年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

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项目 联系人:李杨  
咨询电话:010-51957458 
传真:010-51957412 
手机:13683233285 
QQ:1211306049 
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com

备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。

编辑:chinabidding.co
 
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